一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策;拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推动体育公共服务和体育体制改革;并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。
2.负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等教育的统筹规划与协调管理工作;指导全区教育教学改革;负责教育、体育基本信息统计、分析和发布,研究提出全区教育和体育改革与发展建议,负责指导全区教育和体育综合改革工作。
3.负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平,执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。
4.负责以就业为导向的职业教育发展与改革,执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准,促进普教职教协调发展;牵头负责学习型城市建设工作。
5.负责本部门教育体育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法;监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用;承担家庭经济困难学生资助管理工作。
6.指导全区各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;负责校园足球工作。
7.综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。
8.负责全区教师工作,执行国家关于各级各类教师资格标准,负责系统人才队伍建设。
9.负责全区高中、职中招生工作;负责全区中小学、职中和幼儿园学籍管理工作;负责高中学业水平考试、普通高校考试招生组织管理工作,指导成人自学考试、成人高考报名工作。
10.负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,指导推广普通话工作。
11.负责全区学校的稳定工作和安全教育,协同有关部门处理突发事件;会同有关部门做好校园及周边治安综合治理与校车安全管理工作。
12.负责指导中小学后勤保障管理工作;牵头组织实施农村义务教育学生营养改善计划。
13.负责教育督导工作。负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
14.统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;规划、协调体育设施布局,指导、规范公共体育设施建设,负责公共体育设施监督管理。
15.统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,举办全区综合性运动会;负责体育彩票销售管理工作。
16.统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设;指导运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作;组织参加各级运动会和单项比赛;贯彻实施学校体育工作方针、政策,增强学生体质。
17.组织指导体育宣传教育工作,培训体育干部和专业人才,加强运动队思想文化教育和保障工作。
18.承办区政府交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
1.凝心聚力,扎实推进国家级农村职业教育和成人教育示范区创建工作。
2.优化环境,持续加快教育重点项目建设。
3.强基固本,努力培养打造高素质专业化师资队伍。
4.狠抓关键,全面提升素质教育质量。
5.抓严做实,努力提升教育治理水平。
6.精准发力,全力打赢教育脱贫攻坚战。
7.培树形象,激发教育追赶超越新动能。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有141个,包括考管中心、教研室、职教中心、虢镇中学、陈仓初中、虢镇小学、中学幼儿园、特教学校,各镇属初中、小学、幼儿园等基层预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制3954人,其中行政编制28人、事业编制3926人;实有人员3723人,其中行政20人、事业3703人。单位管理的离退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆12辆,价值1547764元。
2018年部门预算未安排购置资产。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门安排专项业务经费0元。
七、部门收支预算编制的依据及测算说明
工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定,商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。
八、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。2018年收入400,275,212元,其中公共财政预算拨款收入400,275,212元;支出400,275,212元,其中公共财政预算拨款基本支出400,275,212元,项目支出 0元。
(二)公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算400,275,212元,支出预算400,275,212元,其中:
1、工资福利支出387,780,178元(在职人员工资、医疗保险、养老保险等),比上年的342,320,829增加45,459,349元,主要原因)是预算口径调整,将公积金预算列入其中。
2、商品和服务支出1,169,050元(办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等)比上年的1,036,500增加132,550元,主要原因是主要原因是预算口径调整,将公务交通补贴调整列入其中。
3、对个人和家庭的补助支出11,325,984元(离休费、医疗补贴、生活补助等)比上年45,444,185减少34,118,201元,主要原因是预算口径调整,将公积金列入工资福利支出等。
(三)政府性基金预算情况
2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(四)国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(五)“三公”经费、会议费及培训费预算情况
1、2018年因公出国(境)费用0元,与上年持平。
2、2018年公务用车购置及运行维护费21,000元,其中: 公务用车购置费0元, 公务用车运行维护费21,000元,比上年的20,000元增加1,000 元,主要原因是公务用车改革,机关车辆上缴,但事业单位(教研室)车辆存在,而上年漏填预算。
3、2018年公务接待费20,000元,与上年持平。
4、2018年会议费20,000元,与上年持平。
5、2018年培训费99,000元,与上年持平。
(六)机关运行经费安排情况
2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算42750元(不含事业单位和学校)。
(七)政府采购预算情况
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
九、专业名词解释无。
附:2018年部门综合预算明细表
1、部门综合预算收支总表
2、部门综合预算收入总表
3、部门综合预算支出总表
4、部门综合预算财政拨款收支总表
5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目分)
6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目分)
7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目分)
8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目分)
9、部门综合预算政府性基金收支表
10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
11、部门综合预算政府采购预算表